根据学校年初工作计划,学校纪监审办公室将对学校财务收支进行审计。为了全面真实地了解和掌握与审计事项有关的财务收支情况,并接受广大师生员工的监督,现将有关事项公告如下:
一、被审计单位及审计项目安排
被审计单位:校级财务
审 计 组:钟大辉(组长) 韩扬(主审)崔国民
二、审计范围
重点对2013年度学校的财务收支活动进行审计,必要时可根据实际情况追溯以前年度和延伸相关单位进行审计调查。
三、审计时间
2014年9月9日起
四、联系电话
纪监审办公室: 63509980
五、审计人员纪律
审计期间,审计人员要完整、真实地记录所审经济事项,做到严肃认真、客观公正、实事求是;对查出的问题,要做好相关记录和取证工作;要遵守职业道德和工作纪律,注意保守被审单位的秘密,不准故意泄漏审计事项,努力高标准、高质量完成审计工作。
本公告公示期从被审计部门收到审计通知书至审计结束为止,欢迎广大师生员工如实反映情况,并对审计工作和审计人员执行审计纪律情况予以监督。
纪监审办公室
2014年9月9日